受检工程基本情况表(市政)
工程所在省(市、县): 单位工程名称 工程地点 施工许可证号 单体建筑面积 结构类型 开工日期 平方米 建筑层数 形象进度 质量责任主体和有关机构 单 位 单位名称 单位资质 项目负责人姓名 项目负责人执业资格 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查机构 质量检测机构 备 注
检查组成员签字: 检查日期:
工程建设强制性标准执行情况检查表
(市政桥梁工程施工部分)
序号 1 检查项目 技术文件 检查内容与标准 施工组织设计编制及审查批准情况,钢 筋代换等设计变更及有关方签认情况。 钢筋、水泥、沙、石、预应力锚具、夹2 材料构件 3 4 5 6 7 8 施工试验及检测 具和连接器、金属波纹管、防水等材料、构件质量及进场验收应符合《公路桥涵施工技术规范》规定 材料、构件等进场复验符合《公路桥涵施工技术规范》规定 桩基施工质量及桩基检测报告 混凝土标准养护实验报告 钢筋连接试验报告 设备测定、张拉记录。 模板尺寸及支护体系、现场钢筋安装质 量符合规范要求。 现浇混凝土、试块留置、塌落度、现场 9 标养间、施工缝设置及处理符合规范要求。 10 11 12 13 14 结果统计 实体质量 支座安装、中心位置、支座粘结、支座 上下面密贴符合规范要求。 构件安装、位置准确、湿接头平顺、梁 端间隙符合规范要求。 伸缩件、伸缩有效、预留筋与锚固筋连 接、止水带完整符合规范要求。 桥面防水及铺装层、材料的选用、基础 处理与界面结合符合规范要求。 附属构筑物安装符合规范要求。 评价 符合 不符合 备注 预应力工艺资料:孔道摩阻测定、张拉 共检查 项,其中符合 项,不符合 项,合格率 。 注:检查依据《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000
督查组成员签字: 检查日期: 年 月 日
建设工程施工质量检查表(三)
工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表
序号 检 查 项 目 检 查 内 容 评 价 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 1 施工前办理施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审查资料 建 设 单 位 2 施工前办理质量监督手续情况 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 原设计(涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等)有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况 检查监督注册登记表 按规定组织 未按规定组织 3 4 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合 5 项目负责人资格和履责情况 项目经理资格符合相应要求,且按规定到岗履责 项目经理资格不符合要求,不按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 □符合 □不符合 6 施 工 单 位 项目部人员配备及到位情况 □符合 □不符合 7 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批 未按规定审批 □符合 □不符合 8 施工技术交底情况 施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况 按规定交底 未按规定进行交底 按规定配置 未按规定配置 按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 9 10 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况 11 质量问题和质量事故处理情况 处理及时,整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合 12 总监理工程师资格及履责情况 总监理工程师资格符合相应要求,且按规定到岗履责 总监理工程师资格不符合要求,不按规定到岗履责 项目监理部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责 项目部关键岗位人员配备不全,资格不符合要求,或不按规定到岗履责 按规定编制、审批 未按规定编制、审批 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定进行核查 未按规定进行核查 按规定实施见证取样制度 未按规定实施见证取样制度 按规定进行审查 未按规定进行审查 按规定实施旁站监理 未按规定实施旁站监理 按规定进行巡视、平行检验 未按规定进行巡视、平行检验 □符合 □不符合 13 项目监理部人员配备及到位情况 □符合 □不符合 14 监理规划、监理实施细则的编制、审批情况 对施工组织设计、专项施工方案的审查情况 对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况 对分包单位的资质进行核查情况 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 15 监 理 单 位 16 17 18 见证取样制度的执行情况 19 组织和审查工程变更情况 对重点部位、关键工序实施旁站监理情况 20 21 对施工质量进行巡视、平行检验情况 22 隐蔽工程、检验批、分项、分部(子分部)工程质量验收情况 按规定进行验收 未按规定进行验收 □符合 □不符合 23 质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况 质量问题通知单签发手续齐全,质量□符合 问题整改结果的复查及时,资料齐全 未按规定签发质量问题通知单,质量□不符合 问题整改结果不复查 24 检 测 机 构 是否超出资质范围从事检测活动 在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务 检测报告完整规范,结论明确 检测报告检测项目不全,关键信息不完整,检测结论错误或不明确 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 25 检测报告内容及结论 26 项目参建主体两年行动落实情况 “法定代表人授权书”签署情况 建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书” 27 “工程质量责任终身承诺书”签署情况 建设、勘察、设计、施工、监理等□符合 单位项目负责人是否签署“工程质 □不符合 量责任终身承诺书” 28 受检项目建设、施工、监理单位是□符合 受检企业和项目开展两年行动情况 否制定两年行动实施方案或采取有 效落实措施,是否有相关证明材料 □不符合 受检项目参建各方项目负责人及项目人员组织或参加两年行动相关宣贯培训工作情况 受检项目建设、施工、监理单位项□符合 目负责人及项目人员是否组织或参 □不符合 加,是否有相关证明材料 29 建设单位 施工单位 监理单位 工程质量检测机构 两年行动落实情况 合计 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 符合 项 不符合 项 结 果 统 计 检查组成员签字: 检查日期:
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