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职责描述:
1、根据进货记录及供货商款期,制定本月付款计划。 2、根据月付款计划及不同供货商款期,合理安排付款,保证账目清晰。降低应付风险。
3、以公司利益最大化为原则,在授权范围内与供应商就协议及合同中价格条款,质量条款,退换货条款等内容进行谈判,并进行谈判内容的记录。
4、严格监督采购员从证照齐全的单位进货。并监督指导采购员根据销售情况和库存情况及时采购,保证供货。在保证供货充足的前提下,确保库存周转符合公司规定。
5、定期汇总产品断货信息,及时反馈给数据中心。断货产品到货后,要求采购员及时通知
数据中心及销售人员。
6、对采购员与供货企业签订的采购合同及年度经销协议进行审核,确保合同及协议的合理性,并监督采购员进行采购合同的日常管理,包括合同的核对、录入工作。 7、监督采购员对进货发票核销的及时性、准确性。 8、负责督促采购员对在库滞销、近效期、医院退货等情况产生的不良库存的及时处理。 9、审核采购员定期上报的器械类商品的“补差”及“返利”明细,并协助采购员与厂家落实补差与返利相关事宜。
10、负责供应商管理,定期与客户组织沟通、交流活动,维系并巩固与供应商的关系。
任职要求:
1、医药相关专业,专科及以上学历。
2、有药品或器械采购经验,2年工作经验及以上。
3、有管理团队经验。
4、40周岁以内。
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